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邓州市乡镇卫生院汇总
2016年度部门决算
目 录
第一部分 邓州市乡镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 邓州市乡镇卫生院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邓州市乡镇卫生院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 邓州市乡镇卫生院概况
一、主要职能
承担辖区内常住人口的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
二、部门决算单位构成
纳入邓州市乡镇卫生院2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.25家乡镇卫生院
2.3个社区卫生服务中心
……
第二部分
邓州市乡镇卫生院2016年度部门决算表
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|
收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
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部门:河南省南阳市邓州市乡镇卫生院汇总 |
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金额单位:元 |
|||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
123,813,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
161,783,789.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
264,192,189.00 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
285,597,689.00 |
本年支出合计 |
54 |
264,192,189.00 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
58 |
21,405,500.00 |
|||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
59 |
21,405,500.00 |
|||||||||||
总计 |
30 |
285,597,689.00 |
总计 |
60 |
285,597,689.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
合计 |
285,597,689.00 |
123,813,900.00 |
0.00 |
161,783,789.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
285,597,689.00 |
123,813,900.00 |
0.00 |
161,783,789.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
103,714,870.00 |
59,208,900.00 |
0.00 |
44,505,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
30,115,000.00 |
30,115,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
73,599,870.00 |
29,093,900.00 |
0.00 |
44,505,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21004 |
公共卫生 |
181,882,819.00 |
64,605,000.00 |
0.00 |
117,277,819.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
181,882,819.00 |
64,605,000.00 |
0.00 |
117,277,819.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
部门:河南省南阳市邓州市乡镇卫生院汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
264,192,189.00 |
255,482,689.00 |
8,709,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
264,192,189.00 |
255,482,689.00 |
8,709,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
82,309,370.00 |
73,599,870.00 |
8,709,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
8,709,500.00 |
0.00 |
8,709,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
73,599,870.00 |
73,599,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
181,882,819.00 |
181,882,819.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
181,882,819.00 |
181,882,819.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
部门:河南省南阳市邓州市乡镇卫生院汇总 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
123,813,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
102,408,400.00 |
102,408,400.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
123,813,900.00 |
本年支出合计 |
53 |
102,408,400.00 |
102,408,400.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
21,405,500.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
123,813,900.00 |
总计 |
58 |
123,813,900.00 |
123,813,900.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
部门:河南省南阳市邓州市乡镇卫生院汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,813,900.00 |
93,698,900.00 |
30,115,000.00 |
102,408,400.00 |
93,698,900.00 |
8,709,500.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,813,900.00 |
93,698,900.00 |
30,115,000.00 |
102,408,400.00 |
93,698,900.00 |
8,709,500.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,208,900.00 |
29,093,900.00 |
30,115,000.00 |
37,803,400.00 |
29,093,900.00 |
8,709,500.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
||
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,115,000.00 |
0.00 |
30,115,000.00 |
8,709,500.00 |
0.00 |
8,709,500.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
21,405,500.00 |
0.00 |
||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,093,900.00 |
29,093,900.00 |
0.00 |
29,093,900.00 |
29,093,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,605,000.00 |
64,605,000.00 |
0.00 |
64,605,000.00 |
64,605,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,605,000.00 |
64,605,000.00 |
0.00 |
64,605,000.00 |
64,605,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
部门:河南省南阳市邓州市乡镇卫生院汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
49,460,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
17,420,000.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
22,310,000.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
20,010,000.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
700,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
80,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5,580,000.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
860,000.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
26,818,900.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
7,640,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
140,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
19,178,900.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
17,200,000.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
76,278,900.00 |
公用经费合计 |
17,420,000.00 |
第三部分
邓州市乡镇卫生院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计28559.77万元,支出总计26419.22万元,与2015年相比,收、支总计各增加1055.55万元,增长3.84%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计28559.77万元,其中:财政拨款收入12381.39万元,占43.35%;事业收入16178.38万元,占56.65%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计26419.22万元,其中:基本支出25548.27万元,占96.70%;项目支出870.95万元,占3.30%;经营支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算12381.39万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2100.00万元,增长20.42%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出12381.39万元,占支出合计的46.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2100.00万元,增长20.42%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出12381.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12381.39万元,占100%;
(四)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10552.00万元,支出决算为12381.39万元,完成年初预算的117.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出9369.89万元,其中:人员经费7627.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社保缴费、离退休费、住房公积金等;公用经费1742万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,邓州市乡镇卫生院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及预算资金870.95万元,自评覆盖率达到10%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
邓州市乡镇卫生院在2016年度部门决算中增加“邓州市乡镇卫生院”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“邓州市乡镇卫生院”项目自评得分为100分。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
项目名称 |
国际组织股本金 |
||||||||
主管部门及代码 |
[119]财政部 |
实施单位 |
|||||||
项目资金 |
|
预算数 |
执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
|
|
|
|
|
||||
其中:本年一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
||||
年度总体目标 |
“XX”总体绩效目标……。 |
本项目预算执行率为XX%,较好完成了XX,绩效自评得分为XX分。发现的主要问题是XX。下一步将完善XX。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度捐款额足额 |
|
|
|
|
|
||
时效指标 |
捐款及时性 |
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升 |
|
|
|
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象是否满意 |
|
|
|
|
|
||
总分 |
100.00 |
|
XX |
|
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,邓州市乡镇卫生院共有车辆20辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备22台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指XX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、……
十、……
十一、……
十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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